
您好,老師,發(fā)票的抵扣一定是要在25號(hào)之前抵扣的嘛?
答: 您好 當(dāng)期認(rèn)證的就要在15號(hào)之前填寫報(bào)表抵扣
老師您好,我想問我們單位4月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。是在5月多少號(hào)之前抵扣啊。之后抵扣去哪個(gè)網(wǎng)站。怎么抵扣
答: 你好,5月報(bào)稅其期間都可以的呢,在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)月抵扣的發(fā)票需要在幾號(hào)之前認(rèn)證?31號(hào)還是15號(hào)前?
答: 勾選在15號(hào)前, 掃描等手工認(rèn)證的在月末前認(rèn)證
老師,您好。之前取得的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆是不能抵扣的,會(huì)計(jì)賬上和稅務(wù)上怎么處理?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月抵扣發(fā)票一定要當(dāng)月掃描抵扣嗎?沒報(bào)稅之前跨月抵扣都是可以抵扣上月的稅額吧?
老師,您好,我們之前有個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣未入賬,現(xiàn)在銷方又把之前抵扣的發(fā)票紅沖了,我該如何做賬?
老師,收到一張4月20號(hào)的增值稅專用發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián),幾月幾號(hào)之前抵扣?。?/a>





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