
8月有車間人員工資,但是沒有收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄?謝謝
答: 如果是籌建期 借;長期待攤費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬
我司是一家剛成立的公司,現(xiàn)在所有的收入都是向總部借入,在發(fā)工資時(shí),總部直接發(fā)放到員工手里,此時(shí),作為我司怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 直接是 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)付款——XX 總公司
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
自建工程中,處理一些工程相關(guān)的邊角廢料的收入,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
答: 你好,果對外銷售,要開具專用發(fā)票或普通發(fā)票,作以下的帳務(wù)處理: 借:庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入341880.34 貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 3.會(huì)計(jì)制度對是否結(jié)轉(zhuǎn)已銷廢料的成本沒有嚴(yán)格的規(guī)定,所以可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不結(jié)轉(zhuǎn),如果不結(jié)轉(zhuǎn),其成本就由完工產(chǎn)品成本承擔(dān)。如果結(jié)轉(zhuǎn)則: 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料-某材料的邊角廢料 4.到會(huì)計(jì)期末,可將其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本 全部結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤,體現(xiàn)當(dāng)期的損益。


你好 追問
2016-09-07 11:05
鄒老師 解答
2016-09-07 10:56
鄒老師 解答
2016-09-07 11:00
鄒老師 解答
2016-09-07 11:06