老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項為贈 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應(yīng) 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

合伙企業(yè)的所得稅季末不計提,次月繳納時計提并交納可以嗎?次月繳納時計提:借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金-所得稅,交納:借:應(yīng)交所得稅-所得稅,貸:銀行
答: 你好,可以的,但是會影響到上個季度的利潤表中凈利潤的金額。以后盡量不用跨期計提
老師,企業(yè)所得稅計提與繳納,計提,借,所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)―所得稅,繳納,借,應(yīng)交稅費(fèi)―所得稅,貸,銀存,對嗎
答: 是的,對的。。。。。。。。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 怎么做題的時候怎么分不清問的 應(yīng)納稅額,應(yīng)納稅所得額,當(dāng)期應(yīng)交稅所得額,應(yīng)納稅所得稅,所得稅費(fèi)用,當(dāng)期應(yīng)交所得稅 。頭都是暈的
答: 你好,應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率,沒有遞延所得稅的話你的應(yīng)納稅額和所得稅費(fèi)用就是一樣的


水本無色 解答
2015-10-14 10:22