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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-09-06 16:06

老師8月收入要減我們在7月已申報(bào)過的那張紅沖的發(fā)票嗎

小白 追問

2016-09-06 16:23

是紅沖了,但是稅局要求要先在未開具發(fā)票那先做申報(bào)交稅,8月開了正常發(fā)票在未開具發(fā)票那填負(fù)數(shù),現(xiàn)在賬如何體現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)。

鄒老師 解答

2016-09-06 15:53

你好,借;應(yīng)收賬款等科目    貸;主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

鄒老師 解答

2016-09-06 16:14

你好,你不是在7月份就做紅沖了?

鄒老師 解答

2016-09-06 16:26

紅沖  借;主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目
然后根據(jù)發(fā)票入賬

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你好,借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2016-09-06 15:53:46
若當(dāng)月存在無票收入,申報(bào)當(dāng)月可以暫按未開具發(fā)票做納稅收入,如果下月購貨方索取發(fā)票,那么在下月納稅申報(bào)時(shí)可將上月已做無票(未開具發(fā)票)欄已做的納稅收入,本次申報(bào)以負(fù)數(shù)填列;在開具增值稅發(fā)票里填正數(shù),一正一負(fù)不影響當(dāng)月的實(shí)際稅負(fù)等。
2020-02-22 14:28:59
這個(gè)月開負(fù)數(shù) 你應(yīng)該做到上個(gè)月的
2020-01-09 10:41:02
您好,小規(guī)模未開票收入也只能跟開票收入 一樣的填法
2020-01-03 10:27:17
你好,未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具發(fā)票的一欄填寫證書。
2021-06-07 10:32:53
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