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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-20 10:13

你好    做錯了的話 你可以本月調整 過來。  先做8月分錄的紅字分錄 在做正確分錄  

指尖芭蕾 追問

2020-11-20 11:57

老師,麻煩再問下,就是這臺車是外掛車,然后錢是外掛車主付掉的,票開給我們的咋做賬啊

meizi老師 解答

2020-11-20 11:58

 你好   借固定資產貸 其他應付款-某人  先這樣掛著    

指尖芭蕾 追問

2020-11-20 13:34

老師這樣掛完,我們還欠他錢尼,再咋樣能把他的賬下掉啊

meizi老師 解答

2020-11-20 13:34

 你好     后面你們把車輛還給他們了 在處理這個科目  。這個類似有點掛靠的情況。  因為開的你公司發(fā)票 你就得先入固定資產  按月折舊了。     

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相關問題討論
你好? ? 做錯了的話 你可以本月調整 過來。? 先做8月分錄的紅字分錄 在做正確分錄??
2020-11-20 10:13:38
你好,銷項負數發(fā)票的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目
2020-11-19 15:43:50
同學你好,除行政事業(yè)單位可以用收據做賬,費用成本類的沒有發(fā)票都是不可以入賬的,入賬后,年度做所得稅匯算的時候還是需要調增,不能做企業(yè)的成本費用的
2020-08-02 12:05:10
和車一起做借固定資產下面
2020-07-25 10:42:46
你好 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品或原材料
2020-11-30 17:31:44
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