
老師您好!請問我由于操作問題8月時少入賬了進項票,到9月交稅后才發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致9月交8月稅款時多繳了增值稅和附加稅,現(xiàn)在增值稅和附加稅都不申請退稅了,應(yīng)交稅費-未交增值稅借方一直有余額,請問該怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,等于你銷項稅額少計提?
當月末形成 多交增值稅 轉(zhuǎn)入 未交增值稅 借方,需要申請退稅嗎?還是繼續(xù)留著下月抵?
答: 您好,看您企業(yè)實際情況,是否滿足退稅條件。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅金)141357.59 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅金)79508.94 應(yīng)交稅費-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報稅的時沒將其中的即征即退部分填列出來,故更正申報表更正后一般項目銷項稅金77909.31,進項稅金73215.41,應(yīng)交稅金4693.9即征即退項目銷項稅金63448.28,進項稅金6293.53,應(yīng)交稅金57154.75,重新交稅57154.75元并對61848.65-4693.9=57154.75元申請退稅,要怎么寫分錄?
答: 你好,需要把以前更正的紅沖掉


Eleven 追問
2020-11-19 09:47
佟老師 解答
2020-11-19 09:55
Eleven 追問
2020-11-19 10:10
佟老師 解答
2020-11-19 10:23