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送心意

李老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2016-09-06 09:29

購買 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金 抵減借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅 貸營業(yè)外收入/管理費用

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2016-09-06 09:29:23
親,需要先做抵減,后面做結(jié)轉(zhuǎn),這個, 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-06-09 12:31:28
你好,以上分錄正確的
2018-04-04 13:53:22
你好,借,應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸;應(yīng)交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅,貸:管理費用;
2017-05-04 18:13:14
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