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送心意

小智老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-11-18 16:47

您好,
借:銀行存款
  貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

郭幸運 追問

2020-11-18 18:08

對方是我們的總部,沒辦法拒絕的‘;’現(xiàn)在的問題就是往來款和銷售收入沖突了;總部將這筆款混在正常業(yè)務一起,強令我們開票?,F(xiàn)在我的往來款銷不了賬了;我們是車企,發(fā)票開的維修收入;往來款是我們代付的退車款,汽車銷售與我們是兩家公司;正常說,退車應該是銷售公司開紅字發(fā)票。;工廠把退車款混到我們維修這邊來了,才有讓我們開票的事發(fā)生。等我發(fā)現(xiàn)時,發(fā)票已經(jīng)開了,工廠也把車款和稅款轉過來了;

小智老師 解答

2020-11-18 18:14

您好,事已至此,您只能確認收入開具發(fā)票,借銀行存款。至于應收賬款,您做信用減值損失吧。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好, 借:銀行存款 ? 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020-11-18 16:47:40
你好? ?你們實際業(yè)務是什么 ?? ?如果沒有實際業(yè)務 就不應該去開票的? ?這樣會有虛開發(fā)票的風險的??
2020-11-18 15:33:05
你好,可以是其他應收款的啊
2020-05-20 11:25:20
您好,這只能和銷售逐個單位核對
2019-08-20 21:18:20
公司的往來款特別多, 不知入應收還是應付,混亂了。如果是同一戶(或同一人,可以并戶操作) 借:應付賬款——B 貸:應收賬款——B 借:其他應付款——A 貸:其他應收款——A 其他的不是一樣的,就暫時不處理
2017-06-22 09:06:36
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