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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-11-18 15:49

你好,同學(xué)。
是按你的外銷收入*(銷項(xiàng)稅率-退稅率)

守護(hù)辛辛 追問

2020-11-18 15:52

你好,老師,是9月份的外銷收入,但是9月份的外銷收入都不退,退的稅是9月份申報(bào)出口退稅表那個(gè)數(shù),

陳詩晗老師 解答

2020-11-18 15:53

你是9月的10月申報(bào),你10月申報(bào)表就是按9月的收入計(jì)算的嘛

守護(hù)辛辛 追問

2020-11-18 16:24

還是不理解

陳詩晗老師 解答

2020-11-18 16:27

你9月的收入是在10月申報(bào),你10月申報(bào)數(shù)據(jù)就是按9月數(shù)據(jù)填寫,9月就 8月的數(shù)據(jù)填寫

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 是按你的外銷收入*(銷項(xiàng)稅率-退稅率)
2020-11-18 15:49:12
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,有內(nèi)銷,上期沒有留底稅額。直接沒有退稅金額,直接按內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額,驗(yàn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票后,繳納增值稅處理。
2021-05-24 10:51:14
1.納稅表出口銷售累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅申報(bào)表免抵退銷售額累加之和; 2.納稅表不得抵扣累加:為大于上次已申報(bào)匯總表所屬期且小于等于當(dāng)前所屬期的增值稅納稅申報(bào)表不得抵扣稅額累加之和; 3.期末留抵稅額:為當(dāng)前申報(bào)所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵額。
2019-11-11 10:02:18
【正確答案】 ABC 【答案解析】 自營和委托加工出口自產(chǎn)貨物的生產(chǎn)企業(yè),出口貨物退稅適用“免、抵、退”稅的辦法;外貿(mào)企業(yè)出口收購貨物貨物,適用免退稅辦法。
2020-02-15 12:58:11
同學(xué)你好 只能按照稅負(fù)率來的
2021-05-19 15:28:27
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