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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-11-17 20:29

你好,中途建賬,需要錄入主營業(yè)務(wù)收入,未分配利潤數(shù)據(jù)信息的  

薄荷涼angel 追問

2020-11-17 20:31

根據(jù)什么填呢?我只有今年9月10月的主營業(yè)務(wù)收入,之前公司沒有做賬,應(yīng)該怎么填?

鄒老師 解答

2020-11-17 20:32

你好,根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的本年累計(jì) 借方,貸方發(fā)生額填寫
未分配利潤按上期期末余額填寫

薄荷涼angel 追問

2020-11-17 20:38

我現(xiàn)在主營業(yè)務(wù)收入的本年累計(jì)數(shù)就只有9月和10月;利潤表中凈利潤就是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤得來的,如果根據(jù)收入-成本-費(fèi)用計(jì)算得來的本年凈利潤數(shù)是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤不一樣的,這樣有影響嗎?

鄒老師 解答

2020-11-17 20:39

你好,根據(jù)收入—成本—費(fèi)用計(jì)算得來的本年凈利潤數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表期末分配利潤數(shù)據(jù)是一致的 啊

薄荷涼angel 追問

2020-11-17 20:42

之前公司沒做賬,就是盤點(diǎn)了一個數(shù)據(jù),什么現(xiàn)金,固定資產(chǎn),應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,盤點(diǎn)現(xiàn)有資產(chǎn)得來的。但是主營業(yè)務(wù)收入就只有現(xiàn)有9月.10月發(fā)生了,才有這個科目的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2020-11-17 20:44

你好,根據(jù)收入—成本—費(fèi)用計(jì)算得來的本年凈利潤數(shù)與資產(chǎn)負(fù)債表期末分配利潤數(shù)據(jù)是一致的 啊
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?)

薄荷涼angel 追問

2020-11-17 20:48

比如9月盤點(diǎn)公司以前的賬務(wù),還有20000元未收回,借:應(yīng)收賬款 20000  貸:未分配利潤20000。比如9月沒有銷售收入0,成本為0,費(fèi)用5000元,那凈利潤=0-0-5000;這就不等于未分配利潤啊,想問這個

鄒老師 解答

2020-11-17 20:50

你好,盤點(diǎn)的20000未收回,對應(yīng)的不應(yīng)當(dāng)是未分配利潤科目,而應(yīng)當(dāng)是收入科目才是的

薄荷涼angel 追問

2020-11-17 20:52

額,本年度都是借:應(yīng)收賬款   貸主營業(yè)務(wù)收入  ;那以前年度的賬款未收回,也是這樣嗎?

鄒老師 解答

2020-11-17 20:55

你好,本年度是
借:應(yīng)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
跨年的損益科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算

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前兩個是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-03-25 18:40:02
未公分配利潤貸方,主營業(yè)務(wù)收入借方
2015-11-27 14:06:40
你好沖紅反應(yīng)到?jīng)_紅當(dāng)期即可
2022-04-13 10:23:57
你好,對的是的不合理。
2022-04-13 10:41:13
你好,是不是有以前年度損益調(diào)整業(yè)務(wù)的發(fā)生
2016-07-06 16:12:43
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