
老師,我公司的固定資產(chǎn)按原值轉(zhuǎn)讓給其他公司,要怎么做帳。目前簽訂一個資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同
答: 借;長期股權(quán)投資 貸;固定資產(chǎn)清理等科目
已簽訂合同還沒開票怎么入帳
答: 你好 實際發(fā)生業(yè)務(wù)了嗎?沒有發(fā)生業(yè)務(wù)的話 不用做賬 發(fā)生了業(yè)務(wù) 就確認(rèn)未開票收入 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 未開票收入 應(yīng)交稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我們固定資產(chǎn)委托合同簽訂的是18年10月份的,但是發(fā)票上個月開了部分,要到2020年2月才能全部開完,這種情況,能否將合同額計入到2019年1月份的固定資產(chǎn)?
答: 你好,這個要看你們什么時候能夠取得這個固定資產(chǎn)的控制權(quán),如果12月的時候固定資產(chǎn)就已經(jīng)移交給你們了但是票還沒有開全,那么12月底就要按照合同未開票的剩余款項入暫估款,等到后面開的時候再沖,簡而言之,12月的時候賬上固定資產(chǎn)就要體現(xiàn)全部的成本了。





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