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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師

2020-11-17 11:43

同學(xué),你好
軟件金額無誤,10月末本年累計=9月末本年累計? 10月本期合計=77016.63? 7511.97=84528.60

小芬芬 追問

2020-11-17 11:47

那是不是這個本年累計發(fā)生額,是不是不一定是等于:本年累計實(shí)際發(fā)生額 ?

文靜老師 解答

2020-11-17 11:55

同學(xué)是這樣的,如果你將管理費(fèi)用-租賃費(fèi)的貸方調(diào)整為借方紅字,那么本年累計應(yīng)該等于7511.97,和你的的報表數(shù)據(jù)相符,而軟件中是一種機(jī)械性匯總,若按目前的貸方黑字來處理,本年累計并不等于全年的實(shí)際發(fā)生額。

小芬芬 追問

2020-11-17 11:59

我明白,原來是這樣,感謝老師

文靜老師 解答

2020-11-17 11:59

不客氣,沒問題五星好評哦

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同學(xué),你好 軟件金額無誤,10月末本年累計=9月末本年累計? 10月本期合計=77016.63? 7511.97=84528.60
2020-11-17 11:43:53
你好,一般需要設(shè)置明細(xì)科目核算
2016-07-02 20:04:00
未攤銷額=研發(fā)費(fèi)用總額-已攤銷額 如果我的回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
2019-05-05 10:28:07
你好,不會吧,沖紅的2個科目同時沖紅肯定會一樣的,沖紅都做在借方負(fù)數(shù)。不能做貸方。
2020-04-16 12:07:22
成本只結(jié)轉(zhuǎn)計入成本的費(fèi)用即可,這個研發(fā)費(fèi)用已經(jīng)直接費(fèi)用化可,不用結(jié)轉(zhuǎn)
2019-04-10 20:17:57
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