
老師,目前我們賬上:其他應收款-其他 這個科目的余額較高,領(lǐng)導喊想啥辦法給他平了,這個怎么平?我看到之前雜七雜八的什么都在往里面掛(押金,預繳的稅金、社保、往來款)@三人行-高老師
答: 您好,如果想消掉的話,就要分別依據(jù)當初形成原因,逐筆沖平掉。比如收取的押金計入其他應收款科目核算,如果想消掉就要退還給對方。
老師,公司公戶收到一筆A公司轉(zhuǎn)回來的往來款-——其他應收款(押金),從內(nèi)帳查到是幾年前從公戶轉(zhuǎn)出的,但外帳卻沒有掛帳?,F(xiàn)在A公司公對公轉(zhuǎn)回來了,這個要是補分錄的話,貸方再補銀行,數(shù)就對不上了。
答: 同學你好 借銀行 貸其他應付款 只能這樣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
前期的往來款,用公戶打給個人的款項,錢肯定是不能還了,這邊可以做借現(xiàn)金 貸其他應收款用還現(xiàn)金的方式給他們沖平嗎?
答: 你這筆現(xiàn)金也要最終存到公司賬戶上的
老師,12月底前要把這一年個人向公司借的往來款都還給公司的是的,就是其他應收款下個人的借款應該是0。12月領(lǐng)備用金沒關(guān)系的吧
食品廠,公司以前成本帳沒有往來帳,把往來款全部視為現(xiàn)金,所以貨幣資金的余額不準確,現(xiàn)在公司要的建立往來帳,想把現(xiàn)金余額,全部轉(zhuǎn)入其他應收款里行嗎?
食品廠,公司以前成本帳沒有往來帳,把往來款全部視為現(xiàn)金,所以貨幣資金的余額不準確,現(xiàn)在公司要的建立往來帳,貨幣資金的余額轉(zhuǎn)到其他應收款里,長期掛帳行嗎?
老師,往來款的科目不應該是人名嗎?為什么圖片上的其他應收款的二級科目是業(yè)務內(nèi)容呢?請問為什么這樣做?謝謝










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