1、勾選平臺中的異常發(fā)票中有前期認(rèn)證抵扣的紅沖發(fā)票,要10月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要開具申請單嗎? 2、11月報(bào)10月征期在11月可以開具上月的紅沖申請單嗎? 3、10月征期無法申報(bào)此部分紅沖進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,移報(bào)下月有何影響?
唐羽
于2020-11-13 20:44 發(fā)布 ??1033次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2020-11-13 20:46
1.已經(jīng)紅沖了不需要開申請單
2.可以
3.幾月份出現(xiàn)異常的
相關(guān)問題討論

你好,退回部分是可以沖銷一部分的
2017-07-14 10:02:10

如果供應(yīng)商退貨,然后發(fā)票紅沖,需要供應(yīng)商提供紅沖發(fā)票來做賬。
按照國家稅務(wù)局的規(guī)定,在發(fā)生開票有誤或者銷售轉(zhuǎn)讓,銷售的貨物被退回,銷售終止等情形都需要開具紅字發(fā)票,如果企業(yè)沒有按照規(guī)定來開具紅字增值稅專用發(fā)票,那么不可以按照規(guī)定來扣減銷項(xiàng)稅以及銷售稅
2023-11-01 12:17:29

同學(xué),你好,可以紅沖,再開的。
2022-03-18 14:22:41

你好,跨月紅沖時(shí)應(yīng)選擇2號,1號可以不用紅沖,直接打印即可
2021-09-14 20:47:55

你好你這個(gè)開出么,這個(gè)管理員登錄之后這個(gè)點(diǎn)發(fā)票查詢,進(jìn)去可以看到,要是你收到,增值稅綜合服務(wù)平臺會提示的,你登錄進(jìn)去有之后直接點(diǎn)數(shù)字那個(gè)可以看到詳細(xì)的
2021-07-27 11:05:22
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