
暫估入庫;借 庫存商品 貸 預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品收到發(fā)票,我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
答: 收到發(fā)票,借,庫存商品 負數(shù),貸,預(yù)付賬款 負數(shù),按發(fā)票金額,借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異,主營業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整
暫估分錄 借:庫存商品-10(含稅)貸:應(yīng)付賬款-暫估當(dāng)月賣出該商品結(jié)轉(zhuǎn)成本(成本含稅)借:主營業(yè)務(wù)成本10 貸:庫存商品101. 我發(fā)現(xiàn)暫估存貨是含稅的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本(虛增)2.次月收到發(fā)票沖暫估借:應(yīng)付賬款-暫估10貸:庫存商品10借:庫存商品8.7應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額1.3貸:應(yīng)付賬款10暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本虛增了這個咋辦?
答: 借:庫存商品1.3 貸:主營業(yè)務(wù)成本1.3
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,做了兩筆暫估分錄,借:庫存商品 待:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(暫估),這個暫估結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品到主營業(yè)務(wù)成本的分錄,也要紅沖嗎
答: 嗯,這兩個都要紅沖的哦

