
個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬繳納增值稅之后,繳納個(gè)稅時(shí)應(yīng)該扣除增值稅嗎?
答: 你好! 按規(guī)定,應(yīng)該扣除增值稅
勞務(wù)派遣公司增值稅的是按照開(kāi)票金額繳納增值稅還是差額繳納增值稅
答: 您好!如果你沒(méi)有申請(qǐng)差額征收就按開(kāi)票稅率征收。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
城建稅和教育費(fèi)附加應(yīng)納稅額=實(shí)繳增值稅、消費(fèi)稅和出口貨物、勞務(wù) 或 跨境銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)增值稅免抵稅額*稅率拆分如下1.應(yīng)納稅額=(實(shí)繳增值稅、消費(fèi)稅加出口貨貨物、勞務(wù))*稅率2.應(yīng)納稅額=(實(shí)繳增值稅、消費(fèi)稅加跨境銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)增值稅免抵稅額)*稅率老師這個(gè)理解對(duì)嗎
答: 你好,1項(xiàng)目里出口也是免抵稅額


菠蘿 追問(wèn)
2020-11-12 16:36
菠蘿 追問(wèn)
2020-11-12 16:36
江老師 解答
2020-11-12 16:38