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可愛的磚頭
于2014-11-01 15:33 發(fā)布 ??918次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2014-11-01 15:49
你好!首先要查清出現(xiàn)差異是怎么造成的,如果有相關(guān)負(fù)責(zé)人賠償按其他應(yīng)收款,如果是金額差異造成的就做金額調(diào)整單調(diào)整。賬面比實物是多還少?
曉海老師 解答
2014-11-01 15:59
如果沒有人要對差異負(fù)責(zé),調(diào)整的金額可以通過營業(yè)外收支科目核算
2014-11-01 16:00
你好!如果沒問題,請評價打分,謝謝!
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月底后盤點庫存,這個庫存是算下個月還是這個月
答: 您好 月底后盤點庫存,這個庫存是算本月期末 下月期初
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答: 實務(wù)中這個可以,那你這個結(jié)轉(zhuǎn)成本就只能算20號,還有就算下個月,
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0庫存怎么做盤點表???
答: 盤點表無內(nèi)容,就是空表處理就行了,填寫盤點日期
庫存盤點需要注意什么,歸類怎么歸類呢?
討論
因為我剛進(jìn)去做,老板就給了我?guī)齑姹P點數(shù),我怎么做?
老師,要怎么盤點公司的庫存資產(chǎn)?。?/a>
老師你好,請問我們公司的庫存和實際不相吻合,怎么調(diào)整呢?
老師第一次盤點庫存要怎么做
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
★ 5.00 解題: 24188 個
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曉海老師 解答
2014-11-01 15:59
曉海老師 解答
2014-11-01 16:00