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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-11-12 12:00

是的,這個要相一致的

小樹苗 追問

2020-11-12 12:05

現(xiàn)在是科目余額表期末余額跟資產(chǎn)負(fù)債表期末余額剛好相差本年利潤科目上的數(shù),本年利潤不是可以年底再結(jié)轉(zhuǎn)么,那這樣還要去調(diào)整它么?

辜老師 解答

2020-11-12 12:06

本年利潤年末要結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的

小樹苗 追問

2020-11-12 12:45

嗯嗯,平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)就對不上,是不是我報(bào)表公式設(shè)置的不對?

辜老師 解答

2020-11-12 13:43

是的,你公式要獲取這兩個科目的余額

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是的
2017-05-04 11:30:52
您好 請問哪個項(xiàng)目的余額不一致?
2022-02-12 12:12:47
你好,應(yīng)當(dāng)按明細(xì)科目余額分析計(jì)算填寫才是的 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2020-02-08 19:22:05
可以的,你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25
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