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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-09-01 15:33

沒有列明的科目就是0不用設置對嗎?

曉海老師 解答

2016-09-01 15:27

你好!要根據(jù)明細賬余額錄入

曉海老師 解答

2016-09-01 15:39

這要看開用得著嗎,可以先不設置發(fā)生時在增加

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相關問題討論
你好!要根據(jù)明細賬余額錄入
2016-09-01 15:27:19
你好!先設計二級科目
2016-09-01 15:21:59
是的,就是這樣子的了
2024-03-01 15:23:47
你好!是的,你的理解正確。
2017-10-16 02:56:21
可以根據(jù) 8 月的科目余額表來設置初始數(shù)據(jù)。具體步驟如下: 一、確定軟件及建賬日期 選擇一款合適的財務軟件,或者如果采用手工記賬,準備好賬簿和記賬憑證。 確定建賬日期為從代理記賬公司接回公司的日期,一般可選擇九月初作為建賬起始時間。 二、錄入期初數(shù)據(jù) 根據(jù)科目余額表的數(shù)據(jù),依次將各個科目的期初余額錄入到財務軟件或賬簿中。 資產(chǎn)類科目:余額通常在借方,按科目余額表中的金額錄入到相應資產(chǎn)科目的期初借方余額欄。 負債類科目:余額一般在貸方,將科目余額表中的金額錄入到對應負債科目的期初貸方余額欄。 所有者權益類科目:同樣按照科目余額表的金額錄入到相應科目的期初余額欄,注意所有者權益類科目的方向。 確保錄入的數(shù)據(jù)準確無誤,可對照科目余額表反復核對。 三、檢查和調(diào)整 錄入完成后,檢查資產(chǎn)負債表是否平衡。資產(chǎn)總計應等于負債和所有者權益總計,如果不平衡,需要仔細檢查期初數(shù)據(jù)錄入是否有誤。 對一些特殊科目進行檢查和調(diào)整,如往來科目(應收賬款、應付賬款等),可與相關方進行對賬確認余額的準確性。 四、設置輔助核算和明細賬 根據(jù)公司的實際情況,對需要進行輔助核算的科目(如客戶、供應商、項目等)進行設置。 檢查明細賬的設置是否與科目余額表一致,確保明細賬能夠準確反映各個科目的明細情況。 五、備份和存檔 在完成初始數(shù)據(jù)設置后,及時對財務數(shù)據(jù)進行備份,以防數(shù)據(jù)丟失。 將科目余額表、總賬、明細賬等電子資料和紙質(zhì)資料進行妥善存檔,以備后續(xù)查詢和審計
2024-10-10 15:57:33
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