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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-11-11 16:04

您好同學(xué),一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄:借:管理費(fèi)用
                                                              貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
抵減增值稅應(yīng)納稅額時:                         借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
                                                              貸:管理費(fèi)用

wo 追問

2020-11-11 16:26

老師,一般納稅人房地產(chǎn)企業(yè)取得茶葉專用發(fā)票用于招待,按理說進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣,但是原先的會計(jì)在幾個月前已經(jīng)進(jìn)行了勾選認(rèn)證,請問現(xiàn)在的解決辦法是?

東老師 解答

2020-11-11 16:27

已經(jīng)認(rèn)證了的話,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。不能抵扣。

wo 追問

2020-11-11 16:34

賬務(wù)處理做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那這一筆轉(zhuǎn)出的稅額在電子稅務(wù)局哪個位置填寫呢?

wo 追問

2020-11-11 16:37

如下圖,老師是填這里嗎?

東老師 解答

2020-11-11 16:38

在增值稅納稅申報(bào)表附列資料表二  進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫。

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您好同學(xué),一般納稅人交服務(wù)費(fèi)的分錄:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 抵減增值稅應(yīng)納稅額時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2020-11-11 16:04:23
你好,借銀行存款2*1.13 貸其他業(yè)務(wù)收入2 應(yīng)交稅費(fèi)2*0.13,借管理費(fèi)用 其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)1.3 貸銀行存款11.3
2022-09-20 15:27:56
是含稅金額。
2017-03-31 11:39:46
普通發(fā)票是按含稅金額入費(fèi)用的
2018-09-22 17:00:37
普通發(fā)票不能進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,所有入賬時按含稅的金額入賬
2017-12-27 15:29:06
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