
已經(jīng)交的稅款發(fā)票到下月怎么做分錄
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
這月開發(fā)票交了稅款50000元,該怎么做分錄
答: 您好 1.交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人) 貸:銀行存款 2.交納以前期間未交增值稅的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 不知道您具體是哪種情形,一般是當(dāng)月交上月的用第2個分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有兩張發(fā)票失控,七月份去補(bǔ)繳了稅款,這個分錄怎么做
答: 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款


喔喔 追問
2016-09-01 11:00
鄒老師 解答
2016-09-01 10:57
鄒老師 解答
2016-09-01 10:58
鄒老師 解答
2016-09-01 11:02