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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-22 17:08

沖減收入,借:應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù)  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅  負(fù)數(shù)  
借:銀行存款  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅  負(fù)數(shù)

葉林 追問

2019-09-22 17:12

還有附加稅呢

辜老師 解答

2019-09-22 17:12

附加稅,借:銀行存款  借:稅金及附加  負(fù)數(shù)

葉林 追問

2019-09-22 17:21

我之前開正數(shù)的時候結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提了稅金

辜老師 解答

2019-09-22 17:22

你之前是怎么賬務(wù)處理的

葉林 追問

2019-09-22 17:43

之前正數(shù)收入是正常處理的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計提稅金,后來負(fù)數(shù)是和你發(fā)的沖減收入一樣的?,F(xiàn)在收到退款了,分錄沒有做

辜老師 解答

2019-09-23 08:44

你是收到稅金的退款嗎,增值稅跟附加稅

葉林 追問

2019-09-23 13:34

是的

辜老師 解答

2019-09-23 13:41

增值稅就是,借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅附加稅就是,借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育費附加
借,應(yīng)交稅費~應(yīng)交城建稅/教育費附加/地方教育費附加,貸,稅金及附加

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您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù)。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務(wù)處理: 借:銀行存款等(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:應(yīng)交稅金--增值稅(銷項稅額)(紅字) 同時 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、如果是購貨方,根據(jù)紅票入賬,會計分錄: 借:庫存商品(或原材料)(紅字) 借:應(yīng)交稅金--增值稅(進項稅額)(紅字) 貸:銀行存款等(紅字)
2019-04-14 16:10:40
借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-07-30 09:52:41
你好,原來的 分錄是?
2017-03-18 09:40:13
您好,紅沖發(fā)票分錄,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,負(fù)數(shù)。
2016-12-04 12:09:03
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