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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-11-10 17:30

您好,第一題,不做原材料結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的分錄
第五題涉及不到制造費(fèi)用

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您好,第一題,不做原材料結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的分錄 第五題涉及不到制造費(fèi)用
2020-11-10 17:30:56
你好! 我看一下
2020-01-31 11:24:33
您好,1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-06-27 10:37:06
借:待處理財產(chǎn)損溢 31680 貸:原材料 31680 借:營業(yè)外支出 31680 貸:待處理財產(chǎn)損溢 31680 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 600000
2019-07-03 22:32:25
你好,你這樣解答答案是正確的
2021-01-21 21:41:41
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