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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務(wù)師

2020-11-10 09:08

您好,收到發(fā)票時:借:管理費用280 貸:銀行存款
實際抵減的時候,做的分錄是 借:應(yīng)交稅費-減免稅費 貸:管理費用

小 米 高 翔 追問

2020-11-10 14:28

減免稅是440
未交增值稅是16721.21
實際應(yīng)交增值稅16281.21
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅16721.21
     貸:銀行存款16281.21
            營業(yè)外收入-減免稅費440
我這個分錄對嗎
賬上不然就有余額440掛在應(yīng)交稅費的借方了

微微老師 解答

2020-11-10 14:36

你好,對的最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的科目是這樣的

小 米 高 翔 追問

2020-11-10 15:34

借:應(yīng)交稅費-未交增值稅16721.21
     貸:銀行存款16281.21
            營業(yè)外收入-減免稅費440
營業(yè)外收入-減免稅費,不是貸管理費用嗎?

小 米 高 翔 追問

2020-11-10 17:18

老師,還在嗎??、

微微老師 解答

2020-11-10 23:19

前面管理費用已經(jīng)沖減了,后面不需要再沖了呢

上傳圖片 ?
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你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
您好!你的分錄沒有問題的。
2021-01-06 15:00:55
你好,是的,是這樣做分錄
2018-07-06 11:41:25
你好,是的,因為管理費用借方與貸方剛好抵消了
2018-08-08 16:26:44
你不抵扣是嗎?借管理費用,貸應(yīng)交稅費。
2020-01-13 17:04:53
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