老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤與利潤表的凈 問
你好,這個是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個體工商戶 / 其他個人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報納稅 答
老師,我們公司請了一個事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實的設(shè)計費(fèi)就可以 答
員工報銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報 問
您好, 這個后面開發(fā)票會開5800進(jìn)來嗎? 答

納稅人虛開增值稅專用發(fā)票,未就其虛開金額申報并繳納增值稅的,應(yīng)按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅;已就其虛開金額申報并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅。( ) 對 錯
答: 你好,是錯的
老師:小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票增值稅額開票申報系統(tǒng)比申報報少二分,申報增值稅以哪個金額申報?
答: 這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報時的增值稅與開票系統(tǒng)中的增值稅金額不一致,如何處理?
答: 你好,是不是有尾數(shù)差


10447921@2019 追問
2020-11-09 21:23
郭老師 解答
2020-11-09 21:27
10447921@2019 追問
2020-11-10 14:31
郭老師 解答
2020-11-10 14:39
10447921@2019 追問
2020-11-10 14:43
郭老師 解答
2020-11-10 14:44
10447921@2019 追問
2020-11-10 14:46
郭老師 解答
2020-11-10 14:56