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申報增值稅稅控盤和服務(wù)費稅額抵減,在8月只填了表四,沒有填減免稅明細表可以嗎?可以補填在10月的申報表里面嗎?這個錢一直都還沒有抵減,掛在期末余額里面的。
你好,我今年2月份交了金稅盤服務(wù)年費,可以免稅,但在申報增值稅時只填了附表四(稅額抵減情況表),沒有填寫增值稅減免稅申報明細表,現(xiàn)在無法減免怎么處理?


GH 追問
2020-11-06 14:15
QQ老師 解答
2020-11-06 14:46