
,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅 需要單獨(dú)體現(xiàn)出這筆增值稅嗎???交企業(yè)所得稅時(shí)是按照不含稅銷售額 還是含稅銷售額呢???交印花稅時(shí)還是依然按照不含稅的銷售收入交嗎
答: 你好 你的分錄正確 企業(yè)所得稅按不含稅銷售額? 印花稅取決于合同 合同約定不含稅的 按照不含稅銷售額?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn),不需要繳納增值稅,但是普通發(fā)票上體現(xiàn)有1%的增值稅稅額。比如,公司本月銷售一筆不含稅收入30000,增值稅稅額300,含稅金額30300,還未收到款。請(qǐng)問(wèn)在實(shí)際做賬的時(shí)候怎么做?①借:應(yīng)收賬款30300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30000元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅300 然后月末: 借:應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅300元 貸:營(yíng)業(yè)外收入②借:應(yīng)收賬款30300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30300元老師,應(yīng)該怎么做這筆業(yè)務(wù)謝謝
答: 你好 選擇第一種的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般、小規(guī)模納稅人是分別這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)都是不含稅嗎?一般納稅人借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額小規(guī)模納稅人借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
答: 你好,對(duì)的,是這么做的。


有型的翅膀 追問(wèn)
2020-11-06 10:35
軼塵老師 解答
2020-11-06 10:43