
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
老師請問一下:我們別的公司應(yīng)付我們錢,但是未付,我們也要付它錢,最后這筆款抵款了我應(yīng)該怎么樣做這筆賬呢
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;應(yīng)收賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我們公司賬戶收到一筆錢 但是這筆錢只有一部分是我們的 有一部分是客戶的 我收到這筆錢的時候我做的其他應(yīng)付款 現(xiàn)在客戶要求我們把這筆錢轉(zhuǎn)給他 同時我們這邊也要確認收入 我應(yīng)該怎樣寫分錄呢
答: 對于客戶的做其他應(yīng)付款付款處理,你們的錢做收入處理,報稅處理




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鄒老師 解答
2016-08-30 09:55
鄒老師 解答
2016-08-30 10:03