一般納稅人,10月份開銷項(xiàng)十幾萬(wàn),應(yīng)交增值稅15000,原本買了進(jìn)項(xiàng)票的,結(jié)果進(jìn)項(xiàng)票沒開進(jìn)來(lái),現(xiàn)在客戶又不想15000的增值稅,有什么辦法解決嗎

李四
于2020-11-05 16:02 發(fā)布 ??653次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2020-11-05 16:26
同學(xué)你好
什么意思,客戶不想?
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您好
這樣賬務(wù)處理可以
2019-04-10 14:22:09
您好,當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做分錄
2019-03-12 14:08:15
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
你如果直接認(rèn)證抵扣就是進(jìn)項(xiàng)稅額。
如果暫時(shí)不抵扣就是貸抵扣稅額
2020-01-28 10:18:02
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019-04-11 20:31:23
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李四 追問
2020-11-05 20:53
樸老師 解答
2020-11-06 07:02
李四 追問
2020-11-06 09:42
樸老師 解答
2020-11-06 09:44