老師 利潤結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤未分配利潤 是 問
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
您好,我們公司是江蘇省的,小規(guī)模公司,單位有殘疾人, 問
您好,這種可以免殘保金他的工資可以加計(jì)100%扣除 答
老師,請(qǐng)問下如果公司賬面上存在未分配利潤有金額, 問
那個(gè)要分配利潤申報(bào)個(gè)稅才能注銷 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 請(qǐng)問所得稅稅負(fù)率最 問
您好,增值稅一般在2%左右,企業(yè)所得稅在1%-2%左右 答
老師,定期定額個(gè)體工商戶,本季度專票+普票收入,不超 問
同學(xué),你好 你不是定期定額的嗎?? 核定征收不用自己申報(bào),數(shù)據(jù)是稅務(wù)局填好的 答

李老師免稅收入是沒有稅額的,開出的發(fā)票就稅額就是O還需要這么做分錄嗎?
答: 你那邊采用稅額是0開票方式 就不用 直接借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票開的不到3萬,免稅。收入分錄怎么做?發(fā)票金額是4389.51,稅額131.69.分錄怎么做?
答: 您好!借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-稅收減免
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我有張2019年電子票開錯(cuò)了,未紅沖,2020年4月才開的負(fù)數(shù),而且是免稅票,之前做了收入,現(xiàn)在改如何做分錄,謝謝
答: 您好同學(xué),你好同學(xué),你做一個(gè)原來的憑證,但是收入與費(fèi)用的部分用以前年度損益調(diào)整代替就可以的同學(xué)。


李老師 解答
2016-08-29 14:08
李老師 解答
2016-08-29 14:23