
老師你好, 我公司與A公司交易,A公司是我的客戶,付款給我們130萬,退回給B公司。A公司和B公司是母子公司,他們寫了一個說明,說因為資金周轉(zhuǎn),他們往來資金,所以我的款就退回到B公司。請問這樣是合理的嗎,有涉稅風(fēng)險嗎, 我做賬的時候要怎么做分錄是按銀行流水做嗎, 收款借銀行存款130萬 貸應(yīng)收賬款A(yù)公司 退回的時候?qū)? 借 應(yīng)收賬款B公司, 貸銀行存款嗎, 退回的這筆我不知道怎么做
答: 你好!把款項退給母子公司這個是沒關(guān)系的,你做賬的時候可以直接沖掉A公司的應(yīng)收賬款,然后再備注里面寫明是支付給了B公司了,把他們給你們的證明附在你的賬上就可以了。
既涉及銀行存款又涉及應(yīng)付賬款寫什么憑證
答: 既涉及銀行存款又涉及應(yīng)付賬款寫什么憑證
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)預(yù)收賬款時,涉及的會計分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款;確認(rèn)收入時借:預(yù)收賬款;貸:主營業(yè)務(wù)收入;應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項稅額);收到余款時:借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款。請問:應(yīng)交稅費(fèi)必須在確認(rèn)收入時記錄嗎?例如:預(yù)付時:借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款;應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項稅額)這樣可以嗎?
答: 你好,同學(xué),增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時間為貨物移送當(dāng)天,也就是說如果貨物的風(fēng)險和報酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,就應(yīng)該確認(rèn)收入,并提增值稅.


小睿 追問
2020-11-04 15:05