老師你好!我單位16年取得運(yùn)輸發(fā)票50萬,先確認(rèn)是以前年度虛開發(fā)票,當(dāng)時已入賬抵扣。今天10月份被稅務(wù)局稽查到,要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅、附加稅及所得稅稅款及滯納金!我單位已繳納,請問會計分錄如何做?16年入賬的發(fā)票會計分錄是 借:制造費(fèi)用 450450.45 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng))49549.55 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 50萬 現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅稅款49549.55元 企業(yè)所得稅 138744.69元 附加稅5945.95元 及滯納金 會計分錄該如何做呢
杜鑫
于2020-11-04 14:24 發(fā)布 ??1369次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-11-04 14:28
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸查補(bǔ)稅款,
借查補(bǔ)稅款貸銀行存款,這個是增值稅的
補(bǔ)交的所得稅借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,然后把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
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借查補(bǔ)稅款貸銀行存款,這個是增值稅的
補(bǔ)交的所得稅借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,然后把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。
2020-11-04 14:28:26

你好,運(yùn)輸費(fèi)是車間發(fā)生的嗎
2019-05-07 19:13:05

您好,這個還有其他的嗎
2023-11-01 10:40:22

你好;? 是的。 可以認(rèn)證抵扣的??
2022-02-17 15:29:14

你好,公司購入 A 材料相關(guān)科目的會計處理結(jié)果正確的是A選項(xiàng)
2021-04-14 08:15:58
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