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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-29 10:05

因為這些發(fā)票我是直接給他們的,也沒有粘貼票據(jù)粘貼單之類的,我需要做點什么嗎?

grace 追問

2016-08-29 10:14

然后,員工的工資是直接給他們現(xiàn)金好,還是通過公司賬戶,轉(zhuǎn)給他們好呢

鄒老師 解答

2016-08-29 10:02

你好,對方主要是根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容計入相應的費用
對方主要是申報,納稅,做賬,出具外帳報表等

鄒老師 解答

2016-08-29 10:11

你好,不需要,這個是外帳會計需要處理的事情 
你只需要把相關發(fā)票,對賬單給到對方就可以了

鄒老師 解答

2016-08-29 11:19

你好,兩種方式都是可以的

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你好,對方主要是根據(jù)發(fā)票的內(nèi)容計入相應的費用 對方主要是申報,納稅,做賬,出具外帳報表等
2016-08-29 10:02:33
您好!一般都是這樣操作的。
2016-06-03 11:41:52
您好,是應該用代帳會計三月份的期末余額的,以后要調(diào)整在四月份調(diào)整
2019-03-30 21:58:31
你好,需要補上,否則數(shù)據(jù)對不上
2019-07-25 12:07:38
你好! 一般不用的
2020-01-06 14:16:39
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