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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-08-29 09:51

這個錢到時候 是要給員工的 所以 我貸記的是其他應付款 對嗎

鄒老師 解答

2016-08-29 09:49

你好,一般是
借;長期待攤費用——開辦費   貸;庫存現(xiàn)金等科目

鄒老師 解答

2016-08-29 10:00

是的

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相關問題討論
你好,一般是 借;長期待攤費用——開辦費 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016-08-29 09:49:48
你好 月末把借本年利潤貸開辦費 利潤表里面 利潤總額是負數(shù) 體現(xiàn) 。 負債表里面 未分配利潤負數(shù) 其他應付款 正數(shù)
2020-07-14 17:03:33
你好 1.請問老師銷售產生的運費應該計入什么呢?銷售費用-運費?算入成本應該是不對的吧?——計入銷售費用 2.如果發(fā)貨給客戶,運費是我們墊付的,后面要向客戶收取貨款的時候同時加上這筆運費要怎么做賬呢? 運費應該不能做收入吧,是不是可以是,這邊支付運費的時候:借:其他應付款-運費 貸 銀行 ,等收取回運費的時候,借:銀行 貸:其他應付款?——要看運費的發(fā)票是開給哪個公司的,如果開給對方公司,您公司是屬于墊付,記入往來科目,如果開給您公司,不屬于墊付,您公司需要確認收入,
2020-03-31 16:27:31
是的,就是之前計提的紅字分錄
2019-08-08 10:25:00
您好,別的單位給公司提供了服務并開具了專票,公司還未付款。
2019-08-05 17:32:36
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