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送心意

劉老師

職稱中級會計(jì)師

2016-08-27 13:50

老師,如果等發(fā)的時候分錄這樣寫,對不,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:現(xiàn)金/銀行,那這樣的話是不是就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用和本年利潤了,已經(jīng)在發(fā)生的當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了,(只是沒有發(fā)),老師,我說的對不對,不多的話,麻煩老師幫我指正,謝謝老師。

暖。。【邀請碼:K8DRV3】 追問

2016-08-27 14:02

謝謝,老師

劉老師 解答

2016-08-27 13:43

借管理費(fèi)用
銷售費(fèi)用
生產(chǎn)成本等
貸應(yīng)付職工薪酬

劉老師 解答

2016-08-27 14:01

是的。。。。。。。。。。。。。。。。

劉老師 解答

2016-08-27 14:10

不客氣。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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借管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 生產(chǎn)成本等 貸應(yīng)付職工薪酬
2016-08-27 13:43:17
你好!計(jì)入你們的管理費(fèi)用
2019-06-03 16:48:48
什么投資,同學(xué),你這個業(yè)務(wù)
2019-06-10 19:44:19
您好,是工資的話 就正常記入工資里面
2020-03-29 15:56:33
企業(yè)發(fā)生火災(zāi)的損失可以計(jì)入營業(yè)外支出 借 營業(yè)外支出貸銀行存款等
2020-03-09 17:03:08
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