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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-02 11:47

你好  你既然有收入了    你小規(guī)模也不能用進項稅來抵扣的。  你就需要 看季度是否超過了30萬 沒有超過30萬 你小規(guī)模是免增值稅的   

仁愛的鋼筆 追問

2020-11-02 11:50

是季度不超30萬就可以免增值稅,如果超30萬的話,該開那類成本票回來沖銷呢?

meizi老師 解答

2020-11-02 11:52

你好 超過的話   你是按你實際發(fā)生的不含稅收入*3%來交納增值稅的。   沒有說你成本發(fā)票來抵扣增值稅的情況下。 你只有拿著成本發(fā)票來沖利潤 減少企業(yè)所得稅的繳納  

仁愛的鋼筆 追問

2020-11-02 13:06

收到,謝謝

meizi老師 解答

2020-11-02 13:06

沒事的 希望能幫到你    

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相關(guān)問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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