老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒(méi)有 問(wèn)
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答
老師,我們公司是傳媒公司,做設(shè)計(jì)制作,廣告服務(wù),活動(dòng) 問(wèn)
對(duì)方給你們開(kāi)活動(dòng)策劃,或者是廣告服務(wù),或者是設(shè)計(jì)制作,你們開(kāi)出去什么,他給你們開(kāi)進(jìn)來(lái)什么 這些人在其他的公司,如果有社保的話,你也可以給他按照工資來(lái),就不用開(kāi)發(fā)票。 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元?dú)馑膶?/a> 問(wèn)
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
接待客戶,本地酒店開(kāi)的住宿費(fèi)(專票)應(yīng)該入什么科目? 問(wèn)
你好,可直接計(jì)入招待費(fèi) 答
您好,老師 如何拒絕客戶無(wú)理由的調(diào)高銷售單價(jià)(開(kāi)票 問(wèn)
涉嫌虛開(kāi)發(fā)票,不能虛高單價(jià)開(kāi)具 答

2015年12月11日, 購(gòu)買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含
答: 原材料=19000+1000/1.11 進(jìn)項(xiàng)稅額=19000*17%+1000/1.11*11%
2015年12月11日, 購(gòu)買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含稅運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫(kù)。2015年12月11日, 購(gòu)買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含稅運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫(kù)。怎么做分錄?
答: 您好,分錄如下: 1、購(gòu)入原材料 借:原材料-乙材料 19000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 3230 貸:銀行存款 22230 2、支付運(yùn)費(fèi) 借:原材料-乙材料 900.90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 99.1 貸:銀行存款 1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2015年12月11日, 購(gòu)買乙材料一批,不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元,增值稅稅率為17%,含稅運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付,并已驗(yàn)收入庫(kù)
答: 你好!借原材料乙材料19900.9應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅3329.1貸銀行存款23230

