
借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款欄怎么是負(fù)數(shù)
答: 可能是開(kāi)始借支的時(shí)候沒(méi)有記載
老師 請(qǐng)問(wèn)一下兩個(gè)問(wèn)題 1. 我們公司2020年6月賣到國(guó)外一批貨物 并且在當(dāng)年的12月份收到款了 金額為 2萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做分錄呢?2. 因?yàn)樯弦蝗巫龅臅?huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款 20000 貸:其他應(yīng)收款 20000 只做了 這一筆分錄 所以資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款這個(gè)項(xiàng)目一直是有 這一筆 20000 但實(shí)際上我們公司是已經(jīng)收到了款的 那需要怎么調(diào)賬呢?
答: 你好 1、借銀行存款 貸收入 2、調(diào)整的話 借其他應(yīng)付款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,麻煩你給我說(shuō)一下,這要怎么處理,之前分公司交給總公司的保證金是:111416.58,做的會(huì)計(jì)分錄是:借:其他應(yīng)收款——總公司111416.58貸:銀行存款111416.58之后發(fā)生了一下情況,總公司簽合同,收款,之后又把錢轉(zhuǎn)給分公司,分公司開(kāi)發(fā)票,先收到款再開(kāi)具發(fā)票(收款和開(kāi)發(fā)票不在同一個(gè)月),發(fā)票的金額是200000,收到總公司打款后我做的的會(huì)計(jì)分錄是 借:銀行存款200000貸:其他應(yīng)收款——總公司200000但是這個(gè)時(shí)候其他應(yīng)收款出現(xiàn)了貸方余額,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不平,這樣的情況下應(yīng)該怎么處理
答: 你好,可以重分類調(diào)整報(bào)表,列入其他應(yīng)付款


張鈺珺琪 追問(wèn)
2020-11-01 15:31
答疑蘇老師 解答
2020-11-01 15:33
張鈺珺琪 追問(wèn)
2020-11-01 15:37
答疑蘇老師 解答
2020-11-01 15:38
張鈺珺琪 追問(wèn)
2020-11-01 15:42
答疑蘇老師 解答
2020-11-01 15:42
張鈺珺琪 追問(wèn)
2020-11-01 15:45
答疑蘇老師 解答
2020-11-01 15:45