
增值稅免稅申報表如何填,免稅銷售額3300增值稅普
答: 你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
增值稅減免稅申報明細(xì)表----蔬菜免征增值稅優(yōu)惠里的-----免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額怎么計(jì)算
答: 你好,同學(xué)。 就是你購進(jìn)的產(chǎn)品用于免稅 銷售這部分對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
45萬以內(nèi)增值稅免稅額需要做入營業(yè)外外收入嗎?
答: 沒問題,是計(jì)入到營業(yè)外收入里面。
免稅項(xiàng)目的問題。企業(yè)免增值稅,例如開票時:金額3600元,稅率:免稅。在填報增值稅減免明細(xì)表時,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填3600還是3600/1.03?
老師您好:供熱企業(yè)向居民收取的熱費(fèi)免征增值稅,其收入,免稅額如何帳務(wù)處理?請教指導(dǎo)。







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