老師,一人在多個公司是辦稅員和財務負責人,有什么 問
同學,你好 如果有關的企業(yè)成為異常企業(yè),會影響所在的其他企業(yè) 答
老師,商貿企業(yè)購買標簽紙計入什么科目,二級明細是? 問
計入管理費用-辦公費 答
老師,公司22年10月份注冊,然后購買土地以及建造廠 問
對的是的,需要補進來 答
老師能給一份個人跟公司借款的打借條的模板嗎 問
《借條》 今向[公司名稱]借款人民幣[X]元整,借款用途為[具體用途]。約定于[還款日期]前歸還。借款人:[你的姓名],身份證號:[證件號碼]。聯(lián)系電話:[電話號碼]。[日期]。 供參考 答
老師 請教一下 出口生產企業(yè)增值稅稅負的問 問
當期免抵稅額+當期納稅額)/(當期免抵退稅銷售額+當期按適用稅率申報銷售額)×100% 生產企業(yè)2.5%左右的。 答

求解第2題
答: 借;待攤費用 貸;庫存現(xiàn)金
第1題第2題第3題求解答,謝謝!
答: 一、 1、 借:原材料 202000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)34000 貸:銀行存款 236000 2、 借:原材料 9200 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1300 貸:銀行存款 10500 3、借:應收賬款 702000 主營業(yè)務收入 600000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)102000 借:主營業(yè)務成本 384000 貸:庫存商品 384000 借:稅金及附加 60000 貸:應交稅費-應交消費稅 60000 4、借:營業(yè)外支出 56875 貸:庫存商品 40000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)10625 應交稅費-應交消費稅 6250 5、借:待處理財產損溢 4200 貸:原材料 3680 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)520 借:其他應收款 3500 管理費用 700 貸:待處理財產損溢 4200 6、借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 70000 貸:銀行存款 70000 7、借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)7845 貸:應交稅費-未交增值稅 7845 8、借:應交稅費-未交增值稅 7845 應交稅費-應交消費稅 66250 貸:銀行存款 74095 二、 1、2007.1.1 借:銀行存款 1961.92 應付債券-利息調整 38.08 貸:應付債券-面值 2000 2、2007.6.30 借:在建工程 39.24 1961.92*2% 貸:應付利息 30 應付債券-利息調整 9.24 3、2007.7.1 借:應付利息 30 貸:銀行存款 30 4、2007.12.31 借:財務費用 39.42 (1961.92%2B9.24)*2% 貸:應付利息 30 應付債券-利息調整 9.42 5、2008.1.1 借:應付利息 30 貸:銀行存款 30 6、2008.6.30 借:財務費用 39.61 (1961.92%2B9.24%2B9.42)*2% 貸:應付利息 30 應付債券-利息調整 9.61 7、2008.7.1 借:應付利息 30 貸:銀行存款 30 8、2008.12.31 借:財務費用 39.81 貸:應付利息 30 應付債券-利息調整 9.81(38.08-9.24-9.42-9.61) 9、2009.1.1 借:應付利息 30 貸:銀行存款 30 借:應付債券-面值 2000 貸:銀行存款 2000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
求問第2題解答,謝謝。
答: 你這個題不全,沒有問題






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