
預(yù)算單位將以前年度的上級下達(dá)資金繳入同級財(cái)政,然后上級財(cái)政部門在年底要對該筆資金進(jìn)行清算,財(cái)政總預(yù)算會計(jì)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,同學(xué) 總預(yù)算這邊是按用的預(yù)算下達(dá)額度確認(rèn)為支出處理。
江老師你好,還是我上次問你的問題,行政單位去年12月份用財(cái)政撥付的錢支付社保,去年沒做賬務(wù)處理,今年1月份做賬,財(cái)務(wù)會計(jì)是做,借:以前年度盈余調(diào)整,貸:是做銀存,還是做財(cái)政應(yīng)返還額度。碩箅會計(jì)貸方是做資金結(jié)存財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝了。
答: 這個(gè)貸方應(yīng)該是用銀行存款,因?yàn)槭倾y行存款直接交的社保費(fèi)用,就是說,錢是減少了的。錢不存在了。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們單位以前年度都能收到財(cái)政應(yīng)返還額度,但是今年財(cái)政部門不再把這個(gè)財(cái)政應(yīng)返還額度給我們,那我怎么做賬呢?
答: 你好,同學(xué)。 不還給你們,之后還給你們嗎

