
?老師,11月份可以抵扣11月份的發(fā)票嗎?月底遭供應(yīng)商作廢了好多發(fā)票,導(dǎo)致我們的進項稅少了一百多萬,我們要多交一百多萬的稅怎么辦呢
答: 你好? ; 你現(xiàn)在 是12月報你11月的增值稅; 你可以用11月的發(fā)票日期的進項稅 和11月之前的進項稅來抵扣的
本月已經(jīng)抵扣了上個月的進項稅,也已經(jīng)報稅了?,F(xiàn)發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票的名稱打錯了(稅號沒錯所以可以抵扣)。請問現(xiàn)在是作廢申報、作廢進項統(tǒng)計確認;還是沖紅?
答: 您好,發(fā)票因為跨月了需要沖紅 有二種方法,一種是作廢申報,作廢抵扣勾選,然后把發(fā)票退給對方,讓對方開正確的發(fā)票過來 另外一種是不作廢申報,不把發(fā)票退給對方,由于你已經(jīng)勾選發(fā)票,需要先由你(收票方)開紅字發(fā)票申請單,把申請單給對方,讓對方開具紅字發(fā)票給你。 具體哪種可以和對方商量
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:我4月份有作廢的發(fā)票,當時開完就作廢了,然后重新開具的,之后認證完后,報稅,進項稅表里沒帶出來,還有個提示,是什么原因呢?
答: 你好,你的意思是別人給你開的發(fā)票,然后當時作廢了,又重新開了以后又發(fā)給你,你現(xiàn)在認證抵扣以后,報稅的時候出的這個問題。如果是正,你你要聯(lián)系一下你那邊給你開發(fā)票的單位,看看他有沒有異常

