老師,公司的外賬,銀行賬的金額都是要跟銀行對賬單 問
必須要對賬一致才能結賬的 答
老師,我現(xiàn)在入職了一家超市(一般納稅人),我想了解一 問
您好,咱們這有服務業(yè)的課程,可以看看這個的 答
做賬要做材料臺賬嗎 問
做賬,通常不要做材料臺賬 答
一個公司有一個項目 另一個公司準備投錢 但不占 問
同學,你好 不占股的話,你投錢只能做借款,分紅就是還錢 答
老師好!專項扣除子女有兩個,父母都健在且超過60周 問
這些均可以填寫扣除 答

16年企業(yè)減免稅調查,應交稅金和實繳稅金怎么填寫
答: 你好,應交稅金就是所有的需要繳納的稅金,實繳稅金就是已經繳納的金額
減免時,借應交稅金減免稅額貸管理費,下一步,是借應交稅金應交增值稅轉出未交,貸減免稅額,最后,借應交稅金未交增值稅,貸應交稅金轉出未交,這樣做對嗎
答: 你好,減免時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,以前的會計在每個月月末都沒有結轉稅費 導致現(xiàn)在應交稅費二級科目的-銷項、進項、已交稅金、還有減免稅款貸方有余額 這個要怎么弄平?
答: 您好!如果沒結轉,那交稅時做 借:應交稅費-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 進項稅和銷項稅本來就會有余額的。 每月轉出時 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,建議該交的稅還是要交,要不會有滯納金。
老師,小規(guī)模稅控盤費用抵減增值稅分錄這樣對嗎?借:管理費用 貸:現(xiàn)金 減免時,借:應交稅金-減免稅款 貸:管理費用 抵減時,借:應交稅金-應交增值稅 貸:應交稅金-減免稅款
你好,宋老師,我的金稅盤280維護費享受減免,做分錄,借:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用-辦公費280;同時借:應交稅金-未交增值稅,貸:應交稅金-應交增值稅(減免稅款)這樣做對嗎?
請問:防偽稅控服務費可不可以直接走應交稅金--減免稅。即借-應交稅金--應交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款

