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送心意

佟老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-23 16:46

你好,一般是提供廣告和娛樂(lè)這些才是繳納,在電子稅務(wù)局申報(bào)

陶醉的雪糕 追問(wèn)

2020-10-23 17:05

附加稅里面嗎?計(jì)稅依據(jù)是什么

佟老師 解答

2020-10-23 17:17

不是附加稅,是單獨(dú)稅種。計(jì)稅依據(jù):為提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。

陶醉的雪糕 追問(wèn)

2020-10-23 17:27

從哪個(gè)窗口進(jìn)去申報(bào)呢?

佟老師 解答

2020-10-23 17:27

你電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅那里就應(yīng)該有

陶醉的雪糕 追問(wèn)

2020-10-23 18:44

老師,哪里有文化建設(shè)稅?。亢硕ǖ囊矝](méi)有啊

佟老師 解答

2020-10-23 22:10

那你沒(méi)有核定這個(gè)稅種,還要去大廳核定

陶醉的雪糕 追問(wèn)

2020-10-24 09:47

那就不用報(bào)是吧?

佟老師 解答

2020-10-24 11:07

不是的,你要是有廣告收入就必須核定稅種的

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你好,一般是提供廣告和娛樂(lè)這些才是繳納,在電子稅務(wù)局申報(bào)
2020-10-23 16:46:01
增值稅相關(guān)申報(bào)表:一般納稅人依據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》“6% 稅率價(jià)稅合計(jì)” 取值帶出;小規(guī)模納稅人分未報(bào)送和報(bào)送附列資料兩種情況,分別按 “應(yīng)稅服務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額本期數(shù) ×(1 %2B 3%)” 或 “應(yīng)稅服務(wù)全部含稅收入” 取值帶出,且都可修改。 應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目清單:有扣除項(xiàng)目時(shí),按清單 “合計(jì)” 項(xiàng)確定 “減除項(xiàng)目本期發(fā)生額”,據(jù)此計(jì)算相關(guān)扣除數(shù)據(jù)。 計(jì)費(fèi)收入:含 “應(yīng)征收入” 和 “免征收入”,符合免征條件填 “免征收入”,不符合則填 “應(yīng)征收入”(減除前的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用),“本年累計(jì)” 是各月(期)數(shù)之和。 期初數(shù)據(jù):“減除項(xiàng)目期初金額” 是上期 “減除項(xiàng)目期末余額” ;“期初未繳費(fèi)額” 是上期 “期末未繳費(fèi)額”。
2025-04-01 13:26:45
現(xiàn)在是減半征收,你好是不含稅價(jià)款的啊
2020-04-17 11:05:04
你好 在電子稅務(wù)局 -其他申報(bào)或者或者綜合申報(bào)里面去報(bào) 。 有應(yīng)稅收入里面去報(bào) 報(bào)你們廣告收入和娛樂(lè)收入合計(jì)來(lái)寫(xiě)
2020-07-08 10:09:36
您好,您屬于應(yīng)征稅收入還是免征稅收入的
2019-10-19 16:17:01
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