
老師,什么是文化建設(shè)稅稅?在哪申報(bào)
答: 你好,一般是提供廣告和娛樂(lè)這些才是繳納,在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師,文化事業(yè)建設(shè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)是哪里來(lái)的?
答: 增值稅相關(guān)申報(bào)表:一般納稅人依據(jù)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料一》“6% 稅率價(jià)稅合計(jì)” 取值帶出;小規(guī)模納稅人分未報(bào)送和報(bào)送附列資料兩種情況,分別按 “應(yīng)稅服務(wù)應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額本期數(shù) ×(1 %2B 3%)” 或 “應(yīng)稅服務(wù)全部含稅收入” 取值帶出,且都可修改。 應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目清單:有扣除項(xiàng)目時(shí),按清單 “合計(jì)” 項(xiàng)確定 “減除項(xiàng)目本期發(fā)生額”,據(jù)此計(jì)算相關(guān)扣除數(shù)據(jù)。 計(jì)費(fèi)收入:含 “應(yīng)征收入” 和 “免征收入”,符合免征條件填 “免征收入”,不符合則填 “應(yīng)征收入”(減除前的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用),“本年累計(jì)” 是各月(期)數(shù)之和。 期初數(shù)據(jù):“減除項(xiàng)目期初金額” 是上期 “減除項(xiàng)目期末余額” ;“期初未繳費(fèi)額” 是上期 “期末未繳費(fèi)額”。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,文化建設(shè)稅怎么申報(bào)
答: 你好 在電子稅務(wù)局 -其他申報(bào)或者或者綜合申報(bào)里面去報(bào) 。 有應(yīng)稅收入里面去報(bào) 報(bào)你們廣告收入和娛樂(lè)收入合計(jì)來(lái)寫(xiě)




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2020-10-23 17:05
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