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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-22 08:39

可以全額抵扣,那意思是,借:管理費用 820 貸:庫存現(xiàn)金,再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅820,貸管理費用820,是這樣嗎,但是好像要在抄稅吧,是這月,還是下月?

你好 追問

2016-08-22 08:54

那當(dāng)月做的第一筆分錄,要附專票記賬聯(lián)嗎?還是后面或者12月做減免的時候再附好些?

鄒老師 解答

2016-08-22 08:30

你好,這個不需要認(rèn)證,可以全額減免的
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2016-08-22 08:43

當(dāng)月做第一筆費用的分錄
減免的時候再做減免的分錄

鄒老師 解答

2016-08-22 08:58

你好,需要附上記賬聯(lián)的
減免的時候直接減免就可以了

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你好,這個不需要認(rèn)證,可以全額減免的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-08-22 08:30:06
您好!沒有明確規(guī)定必須怎么寫。
2019-11-06 14:01:53
1借銀行存款3000 貸實收資本3000
2022-03-21 09:59:39
你好填2張憑證上面的
2021-08-09 03:28:41
你好,只需要做一筆分錄 借;資產(chǎn)減值損失7400,貸;存貨跌價準(zhǔn)備7400
2020-06-04 08:47:36
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