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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,專家顧問

2020-10-21 09:50

你好,同學(xué)。
上面的處理是可以的,
如果是客戶,沒有使用限制,你可以分期攤銷時相關(guān)的收入成本處理的。

wyn 追問

2020-10-21 09:53

客戶的分錄:
借:?
應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅款)
貸:銀行存款

陳詩晗老師 解答

2020-10-21 10:05

你這里哪里來的進(jìn)項(xiàng)稅額呢,
你 這里發(fā)票都沒有,直接計(jì)主營業(yè)務(wù)成本

wyn 追問

2020-10-21 10:26

這道題原本沒有問客戶分錄怎么做,我只是多想一步。現(xiàn)實(shí)中應(yīng)該先弄清客戶簽訂合同的用途對吧?一般應(yīng)該是職工福利。所以客戶的會計(jì)分錄應(yīng)該為:
借:應(yīng)付職工薪酬---非貨幣性福利        3600
       貸:銀行存款                                 3600
每月收到收到健身俱樂部發(fā)票:
借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅款)18
      貸:銀行存款                       18
這樣記錄就正確了吧?

陳詩晗老師 解答

2020-10-21 10:27

如果不是客戶,你員工,就是上面的處理就是了的

wyn 追問

2020-10-21 10:30

謝謝、老師

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您好!按規(guī)定就是 確認(rèn)當(dāng)期合同收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。   借:主營業(yè)務(wù)成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-04-19 09:34:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
利潤表上主營業(yè)務(wù)收入1000 和 主營業(yè)務(wù)成本100
2019-05-28 15:14:11
您好,工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負(fù),指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
你好 ?例如:主營業(yè)務(wù)收入為400315.93,增值稅稅負(fù)為2.0,怎么倒退主營業(yè)務(wù)成本???2.0=收入-成本費(fèi)用)/不含稅收入 解這人方程就可以了?
2021-07-10 12:57:48
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