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送心意

張偉老師

職稱會計師

2020-10-19 19:49

同學(xué)你好
第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”:錄入應(yīng)稅貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的不含稅銷售額,不包括銷售使用過的應(yīng)稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。免稅的銷售收入,在“免稅貨物及勞務(wù)銷售額”的相應(yīng)行次填列銷售額即可,不需反映免稅額。航天開票系統(tǒng)查詢到的開票數(shù)據(jù)是將自開票的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票作為收入統(tǒng)計了,而實際自開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是作為企業(yè)的進項數(shù)據(jù),在填列表一第18行第3列收入時,應(yīng)扣減自開票的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票后的金額作為企業(yè)真實的銷售收入填列。

Darongrong 追問

2020-10-19 20:03

申報表塡報這兒,剛開始塡了,后來覺得是把自開的也算進收入了   這樣不合適

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相關(guān)問題討論
您好,一般在增值稅申報表附列資料二第6欄。
2022-04-14 11:10:15
你好 是的 按照發(fā)票上的價稅合計欄 申報
2021-01-08 17:04:07
你好,增值稅免稅的發(fā)票上沒有稅額,就按增值稅開票金額申報收入
2021-01-13 09:55:25
您好,您需要按發(fā)票計算的對應(yīng)的金額
2020-03-21 16:03:48
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
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