
老師您好,因前期月份支付的費用沒有發(fā)票,但是做了費用處理,現(xiàn)在年底補(bǔ)了發(fā)票,要怎么處理 是不是把之前的憑證沖紅 再按新收到的發(fā)票做費用處理呢
答: 你好!是的,就是這樣做
已支付但未收到發(fā)票怎樣在賬上確認(rèn)費用?憑證怎樣做?
答: 借管理費用貸銀行存款 發(fā)票,到了之后借應(yīng)付賬款借管理費用負(fù)數(shù),借管理費用貸應(yīng)付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付了18年10月的展覽費,發(fā)票也收到了,這個憑證要怎么做
答: 借;待攤費用 貸;銀行存款

