
老師,在2019年12月計(jì)提兩筆費(fèi)用 1、借 管理費(fèi)用-租金 貸 其他應(yīng)付款-租金;2、借 管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸 庫(kù)存現(xiàn)金。這兩筆費(fèi)用都沒(méi)有辦法收回發(fā)票,在2020年匯算清繳的時(shí)候也把這兩筆費(fèi)用做了納稅調(diào)增。請(qǐng)問(wèn)一下,做賬的時(shí)候,會(huì)計(jì)科目該怎么寫(xiě)呢?(小規(guī)模納稅人)
答: 不需要做,你這個(gè)申報(bào)匯算清繳納稅調(diào)增就可以,賬上實(shí)際發(fā)生不需要調(diào)賬,是調(diào)匯算清繳表
小規(guī)模納稅人注銷(xiāo)時(shí)應(yīng)注意什么?庫(kù)存現(xiàn)金,庫(kù)存商品,其他應(yīng)付款的余額怎么處理?
答: 你好,就是賬面只能有貨幣資金,所有者權(quán)益有余額 其他科目必須清零 庫(kù)存商品需要按銷(xiāo)售處理 其他應(yīng)付款需要償還,無(wú)法償還就需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模物業(yè)管理公司從自來(lái)水和供電所購(gòu)買(mǎi)水電,借記 其他應(yīng)付款 、貸記銀行存款,代收水電 借記 銀行存款 、貸記 其他應(yīng)付款?,F(xiàn)有住戶(hù)提出開(kāi)出之前購(gòu)買(mǎi)水電發(fā)票,借記 其他應(yīng)付款、貸記 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,增值稅額需要就繳納嗎?什么情況可以增值稅轉(zhuǎn)出?
答: 你好,同學(xué)。 需要交納的,進(jìn)轉(zhuǎn)出是指你不可抵扣的部分,而不是交納部分


娟 追問(wèn)
2020-10-17 15:17
娟 追問(wèn)
2020-10-17 15:19
maize老師 解答
2020-10-17 15:24