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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-10-16 09:41

你好    你們現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢給第三方  。借管理費用-工資 管理費用-社保貸應(yīng)付職工薪酬-工資    應(yīng)付職工薪酬-社保  繳納:借應(yīng)付職工薪酬-工資    應(yīng)付職工薪酬-社保   貸其他應(yīng)收款  借管理費用-服務(wù)費貸銀行存款 

飛翔的蝶 追問

2020-10-16 10:16

為什么要貸其他應(yīng)收款呢

飛翔的蝶 追問

2020-10-16 10:19

我們是當(dāng)月轉(zhuǎn)錢,當(dāng)月對方給我們開的發(fā)票,,,,那我們這邊也不用申報工資,需要用應(yīng)付職工薪酬嗎,,,,不用計提工資吧

meizi老師 解答

2020-10-16 10:22

你好 你們是先把錢轉(zhuǎn)給了第三方去了。  先掛第三方的其他應(yīng)收款。  在去沖其他應(yīng)收款 。 代發(fā)工資 還是你們自己員工的話 就得計提 。     

飛翔的蝶 追問

2020-10-16 10:54

是對方的員工,個稅都是他們申報,但是工資和社保的費用都是我們出的,現(xiàn)在是發(fā)票跟銀行賬一起做,沒有掛其他應(yīng)收

meizi老師 解答

2020-10-16 11:03

你好 那你就直接做 :借管理費用-工資   管理費用-社保費 管理費用-服務(wù)費 貸銀行存款      

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相關(guān)問題討論
您好,這個是需要的,需要
2023-05-15 22:46:24
按公司的實際員工人數(shù)填寫
2022-09-23 10:11:24
?你好;? 年報的話;? 按照你 雇員人數(shù)來報的; 你個稅 都是 報了 法人的話; 寫1? ?
2022-09-15 16:41:40
同學(xué)你好 按照工資金額來交
2022-02-14 10:30:48
按照工資薪金報個稅了,算殘保金基數(shù)
2021-12-25 10:17:54
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